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基于流程的卓越運營體系建設高級實務 武漢:2025年05月30日
課程介紹 培訓目的在于與學員就什么是企業運營管理體系、為什么需要以及如何建立企業運營管理體系、流程管理與企業運營管理體系的關系等問題達成高度共識,通過分析造成公司內部運營效率存在問題的深層原因,理解企業運營管理體系建設的本質就是執行力建設,理解公司需要提升運營管理能力的必要性和緊迫性,掌握運營管理體系建設的一般工具和方......
全國監事會監督檢查工作實務專題培訓班 青島:2025年06月04日
課程介紹 2022年是我國社會主義現代化建設進程中重要的一年,“十四五”發展規劃實施進入第二年,企業作為重要的市場主體,推進高質量發展重任在肩。國有企業改革三年行動方案落實進入收官之年,建立健全中國特色現代企業制度,完善市場化經營機制,各項改革舉措要切實激發企業內部活力,轉化為創造價值的強勁動力......
內部控制制度與風險管理培訓班 南寧:2025年06月09日
課程介紹: 隨著審計工作的深入開展和審計影響的不斷擴大,對審計工作也提出了更高的要求。內部控制與風險管理審計是內部審計工作的重點,也是廣大審計人員普遍關注的問題。為了促進我國企事業單位內部控制和風險管理體系建設,幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規避風險,提高企業運......
企業舞弊審計實務與案例分析 北京:2025年06月09日
培訓介紹: 舞弊行為常見于企業中,小至虛假發票的報銷,大到導致幾十億美元損失的違規交易,都會給企業帶來危害。越來越多的企業意識到了舞弊審計的重要性,很多大企業已經行動起來,強化反舞弊職能,推進反舞弊工作。但是在反舞弊的過程中,企業常常面臨很多挑戰。 在工作中,您是否遇到以下困惑? ? 反舞弊工作與刑事偵查到底有何區別?......
企業內部審計課程 廣州:2025年06月14日
參訓對象: 企業財務總監、總會計師、財務經理/主管及相關管理人員等 主要內容: (一)企業內部審計特點和程序 1.內部審計特點及面臨問題 2.內部審計職能及擴展趨勢 3.內部審計類型和基本程序 4.內部審計組織和團隊建設 5.內部審計過程中的溝通 典型案例 (二)內部審計技術方法的運用 1.內部審計一般方法的應用 2.......
高級審計經理內部控制審計 上海:2025年06月19日
培訓收益 本課程以案說法,讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現,針對不同的審計對象、有不同的審計方法,能在較短的時間內掌握審計技能,能有效建立、評價和改進企業的內部控制體系,從而全面提升學員的內部審計和風險控制的能力。培訓收益具體可以概括為以下幾點: 1、跳出原來混亂無章的工作狀態,建立科學先進的內部控制審計流程,重新......
民法典時代企業合同法律操作實務與應對策略 廣州:2025年06月21日
課程背景: 2020年我國民法制度迎來民法典時代。《中華人民共和國民法典》被稱為“社會生活的百科全書”,是新中國第一部以法典命名的法律,在法律體系中居于基礎性地位,也是市場經濟的基本法。民法典為中國市場經濟的運行提供基礎性規則。民法典重在保護私權利,幾乎所有的民事活動大到公司設立、合同簽訂,小到......
新時代紀檢監察干部業務綜合能力提升與黨風廉政建設研修班 南京:2025年07月08日
課程介紹 1月6日,習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上發表重要講話強調,堅持用改革精神和嚴的標準管黨治黨,堅決打好反腐敗斗爭攻堅戰、持久戰、總體戰。 總書記在講話中指出,當前反腐敗斗爭形勢仍然嚴峻復雜,鏟除腐敗滋生土壤和條件仍然艱巨繁重,全面從嚴治黨既是政治保障,也是政治引領,要保持戰略定力和高壓態勢,一體推進三不......
采購降本——實現利潤逆勢增長! 深圳:2025年07月09日
課程收益 幫助采購及成本管理人員進一步認識成本,快速提高成本管理人員的成本核算能力。 快速提高采購的成本意識和商務降本能力,給企業帶來立竿見影的降本效果。 課程對象 采購部門人員 與采購相關的研發 工藝和成本部門人員 課程大綱 1. 采購降本概述 2.商務降本策略介紹 3.采購領導力提升方法 4.問答環節......
風險、合規、內控一體化構建與管理實戰 上海:2025年07月10日
課程背景 近2年來,國務院國資委出臺了《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》(2019)、ISO出臺了ISO37301(2021),十四五規劃中明確提出要對財政部2008年出臺的《內部控制基本規范與相關指引》進行調整與更新,自2022年10月1日開始,國資委出臺的《中央企業合規管理辦法》正式實施,里面......