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洞察風險、價值展現(xiàn),管控視角下的內部審計實務 上海:2025年06月06日
羅馬非一日建成,轟然倒塌缺只需一瞬間。近年,諸多知名企業(yè)頻頻暴雷,諸如瑞幸、康美醫(yī)藥等國內知名企業(yè)相繼爆出財務造假事件,讓原本風光無限的企業(yè)一下跌至谷底。這也在為企業(yè)敲響警鐘,企業(yè)的成功靠降本增效、靠核心技術,但其必須有一個堅實的根基,即風險管理。沒有了好的風險管理體系,任何企業(yè)都難以長久地生存,其中,做好內部審計、建......
內部審計與企業(yè)風險管理 上海:2025年06月06日
內部審計篇一、審計相關理念(一)內部審計的發(fā)展歷程1)國際內部審計師協(xié)會關于內部審計的定義變遷及其概念重點2)中國審計協(xié)會關于內部審計的定義(二)當前內部審計的先進理念與發(fā)展趨勢1)內部審計的先進理念①在審計內容上,強調以管理審計為重點②在審計策略上,采取參與、合作的方式③注重將審計結果的傳遞作為向管理當局提供服務和幫......
企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 上海:2025年06月06日
如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果?如何確保企業(yè)財務報告的可靠性?如何保證企業(yè)始終遵守法律法規(guī)?如何保證企業(yè)資產的安全?如何評估與防范財務風險,保證企業(yè)永續(xù)經(jīng)營?如何通過內部審計發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營異常并及時采取有效措施?……為了實現(xiàn)上述目標,企業(yè)必須建立有效的內部控制體系,有效的內部控制體系已成為企業(yè)可......
企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 上海:2025年06月06日
董事會、監(jiān)事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經(jīng)理、主管;總經(jīng)理、財務副總經(jīng)理以及其他高級經(jīng)營管理人員;財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務主管、稅務經(jīng)理、稅務主管、總帳會計、稅務會計相關人員等。課程收益:通過系統(tǒng)學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性,同時深刻理解內部審計......
可執(zhí)行的銷售預測、需求確定S&OP實操 北京:2025年05月27日
第一部分:基礎篇模塊一 :供應鏈管理及底層邏輯要點:1.1價值鏈理論的提出與發(fā)展1.11.2什么是供應鏈1.3供應鏈通常的三種運作模式1.4供應鏈管理的演進1.5供應鏈管理的底層邏輯1.6供應鏈管理的核心要素1.7供應鏈管理的本質:消除牛鞭效應1.8供應鏈管理優(yōu)化的思路與框架案例講解:松下環(huán)境、京信通信、方太廚具解讀1......
PDCA-績效管理 廣州:2025年06月20日
(一)單元:PDCA績效管理的作用和任務1.了解PDCA績效管理的四個步驟,發(fā)現(xiàn)績效管理流程中的常見問題。2.績效管理的五大原則3.績效管理誤區(qū):負面思考 VS. 正面思考4.績效管理誤區(qū):消極被動VS. 積極主動5.績效管理誤區(qū):越級管理6.績效管理誤區(qū):績效管理不公平降低員工滿意度(二)單元:績效目標的設定1.了解......