熱門搜索關鍵字
北京法律事務培訓 上海風險防范培訓 廣州合同風險規避培訓 蘇州企業風險管理培訓 海口管理制度培訓 廈門內部控制制度培訓 南寧應收賬款管理培訓 長沙流程改善培訓 福州風險規避培訓 南昌舞弊調查培訓 武漢合同風險培訓 貴陽企業內部控制培訓 臺州ERP培訓 杭州企業運營培訓 合肥MRP培訓 重慶財務風險管理培訓 南京壓力處理培訓 無錫股份制改造培訓 昆明執行系統培訓 鄭州工作計劃培訓深圳內部審計培訓公開課
內部審計實戰與技術方法創新 深圳:2025年05月29日
內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。為了進一步幫助內部審計人員提升業務實操能力,以適應新時期內部審計工作轉型升級需求,從實務工作中的痛點、難點出發,結合實際案例,有效提升內部審計相關人員的實務應對能力與業務操作能力。更好地進行管理和監督工作, 加強領導者對工作的管理,這對于......
企業內部審計公開課 深圳:2025年06月06日
內部審計與注冊會計師審計相比較,其審計目的更加多樣,審計涵蓋的范圍也更為寬廣,從而可以服務于管理層的管理目的,幫助管理層分析評價企業的內部控制流程,并就內部控制系統的優化提供管理建議?,F代內部審計正從傳統的財務審計走向管理審計,當然經理人離任審計、年度績效評價審計、財務收支審計等傳統審計也依然活躍,但隨著環境的變化,內......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 深圳:2025年06月07日
內部審計篇一、內部審計的基本概念一、引言:解開你對內審的困惑(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)設置內審部門的考慮因素1)企業規模與經營的復雜性2)業務特點與風險控制3)提升內審部門的獨立性4)營造良好的內審環境的方法(三)內部審計的發展階段1)控制2)控制結構3)企業風險4)企業風險......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 深圳:2025年06月21日
內部審計篇一、內部審計的基本概念(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)內部審計的發展階段1)控制2)控制結構3)企業風險4)企業風險管理流程(三)內部審計的角色1)監督者2)檢察員3)協助者4)咨詢師(四)內部審計過程1)理解期望2)分析經營狀況3)確認程序與風險4)分析程序與風險5)匯......
沙盤模擬《一線班組管理TWI》實戰訓練營 上海:2025年06月21日
全局觀、最新理念與管理技巧融合進行1)課前:和一線管理者面對面交談,把握現實管理狀況(三現主義)。2)課中:TWI管理基礎理論(40%) TWI沙盤模擬(60%),通過企業中過程控制的實際案例模擬,來說明TWI的原理、運用步驟、注意事項;和生產管理實際相結合。3)課后:效果評估,現場跟蹤管理者所學內容的應用狀況,使所學......
透視財務報表,有效防范舞弊 上海:2025年06月07日
08:30 入場及簽到09:00 課程開始,主持人致辭模塊一 如何解讀財務報表1. 常見財務報表種類及內涵2. 三大財務報表之間的關系模塊二 企業資產負債表的解讀1. 資產負債表結構解讀2. 資產負債表解讀三大技巧與三大重點信息3. 如何總體把握企業財務結構?4. 資產負債表分項目解讀案例節選:A、B兩個企業同屬于食品......