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上海風險防范培訓 廣州管理制度培訓 深圳流程改善培訓 蘇州風險規避培訓 北京合同風險培訓 上海企業運營培訓 廣州流程設計培訓 深圳制度建設培訓 蘇州企業風險管理培訓 北京應收賬款管理培訓 上海財務風險管理培訓 廣州流程體系建設培訓 深圳風險防范培訓 蘇州管理制度培訓 北京流程改善培訓 上海風險規避培訓 廣州合同風險培訓 深圳企業運營培訓 蘇州流程設計培訓 北京制度建設培訓 上海企業風險管理培訓 廣州應收賬款管理培訓 深圳財務風險管理培訓 蘇州流程體系建設培訓 北京風險防范培訓內部審計培訓公開課
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 西安:2025年05月27日
各企事業單位主管領導、董(監)事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監察部、企業管理部、合同管理部、合規管理部、法務/風險合規部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。課程大綱:(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能......
內部審計實戰與技術方法創新 深圳:2025年05月29日
第一模塊:新維度文書審核——突破審計項目• 文件分析檢驗概念與偽造文件的定義與條件Ø 檢驗程序、基本原理、檢驗技巧、檢驗工具Ø 鑒定真假公章、認識國家公章要求、特征Ø 鑒定真假發票、增值稅專票、普票、定額票、收據、小票、國外發票• 偽......
進出口活動風險內部審計與企業健康體檢分析 青島:2025年05月30日
1、對海關稽查重點與方法介紹,了解海關稽查2、分析企業進出口風險,提高企業風險管理意識3、掌握審計機構、審計計劃、審計組織和審計開展準備4、用關務知識結合審計手段,發現企業歷史問題5、加強海關業務內控管理,走上守法合規之道培訓內容:一、進出口活動的風險類型與識別1、進出口活動的海關監管環節2、進出口通關申報業務中的主要......
內部審計與企業風險管理 上海:2025年06月06日
如何保證企業經營管理合法合規?如何保證企業資產的安全?如何確保企業財務報告以及相關信息的真實完整?如何提高企業經營的效率和效果?如何促進企業實現發展戰略?如何評估與防范財務風險,保證企業永續經營?如何通過內部審計發現企業經營異常并及時采取有效措施加以優化?……為了實現上述目標,企業必須建立有......
內部審計培訓內訓課程
風險導向的內部審計實務與技巧 主講:馬老師
課堂講授,穿插案例討論與分享。課程大綱:1.內部審計概述與最新發展-審計發展簡介內部審計的轉型與挑戰風險導向審計理念2.內部審計流程內部審計組織與計劃審計立項與授權審計準備初步調查指導和開展內部審計分析性程序及符合性測試實質性測試及詳細審查審計發現與設計建議向董事會和高層管理者報告3.內部審計常用方法審核法分析法訪談法......
房地產企業內部控制與內部審計實戰 主講:屠老師
第一講 房地產企業內部控制與內部審計體系概述 1.1. 房地產內控與內審的地位和作用 【案例】格林柯爾 冷得夠徹底 1.2.中國房地產企業內控與內審的現狀和存在的問題剖析 1.3. 中國上市公司內控現狀調查 1.3.1 我國上市公司內部控制的現狀 1.3.2 我國上市公司內部控制存在的問題 1.3.3 加強我國上市公司......
內部審計與反舞弊實務 主講:邱老師
1、理解內部審計部門的定位及未來轉變;2、了解內審人員能力模型和職業發展通路;3、掌握內部審計標準化流程和注意事項;4、掌握舞弊定義及反舞弊的方法;5、了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧;6、學習先進企業的審計和反舞弊經驗,并能運用到實際工作中。課程大綱第一章 內審定位及未來轉變1.內部審計定義2.內部審計......
企業內部審計實務與反舞弊 主講:夏老師
內部審計目的多樣,審計涵蓋的范圍寬廣,主要服務于管理層的管理,幫助管理層分析評價企業的內部控制流程,并就內部控制系統的優化提供管理建議。內部審計人員必須要重新審視自己的審計程序與方法,與時俱進,圓滿完成自身角色的變化。本課程以案說法,針對不同的審計對象、有不同的審計方法,讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現。通過培訓:......