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內部審計與企業風險管理

【課程編號】:MKT025010

【課程名稱】:

內部審計與企業風險管理

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓

【時間安排】:2025年09月26日 到 2025年09月27日3600元/人

2024年10月11日 到 2024年10月12日3600元/人

2023年10月20日 到 2023年10月21日3600元/人

【授課城市】:北京

【課程說明】:如有需求,我們可以提供內部審計與企業風險管理相關內訓

【其它城市安排】:上海 廣州

【課程關鍵字】:北京內部審計培訓

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【課程宗旨】

如何保證企業經營管理合法合規?

如何保證企業資產的安全?

如何確保企業財務報告以及相關信息的真實完整?

如何提高企業經營的效率和效果?

如何促進企業實現發展戰略?

如何評估與防范財務風險,保證企業永續經營?

如何通過內部審計發現企業經營異常并及時采取有效措施加以優化?

……

為了實現上述目標,企業必須建立有效的內部控制系統,有效的內部控制體系已成為企業穩健經營與永續發展的關鍵。改革開放以來中國諸多企業的興衰成敗也從某個側面揭示了內部控制的必要性,通過構建與實施內部控制,旨在幫助企業實現從“偶然成功”向“必然成功”的華麗轉變,打造百年企業。

【培訓收益】

通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性與效益性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:

1.通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制體系完整而系統的認識

2.掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進

3.掌握內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點

4.掌握財務風險評估方法,并有效采取措施控制與防范風險

5.深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,打造系統“防火墻”

【適應對象】

財務總監/財務經理、準財務經理人及財務分析人員

課程大綱

內部審計篇

一、審計相關理念

(一)內部審計的發展歷程

1)國際內部審計師協會關于內部審計的定義變遷及其概念重點

2)中國審計協會關于內部審計的定義

(二)當前內部審計的先進理念與發展趨勢

1)內部審計的先進理念

①在審計內容上,強調以管理審計為重點

②在審計策略上,采取參與、合作的方式

③注重將審計結果的傳遞作為向管理當局提供服務和幫助的良好機會

2)內部審計的發展趨勢

①從回顧歷史到著眼未來

②從強調控制到關注風險

③從強調獨立到注重價值

④從會計、審計知識到復合知識結構

⑤從經營審計到戰略審計

⑥從強迫接受到自愿進行

(三)設置內部審計部門的原因及其審計環境的優化

1)設置內部審計部門的原因

2)審計環境的優化

二、從審計流程的角度探討審計實務問題

(一)審計計劃階段

1)了解被審計單位

2)確定審計范圍以及審計重點

3)確定重要性水平,評估審計風險

4)擬訂項目審計計劃與審計方案

(二)審計實施階段

1)符合性測試

2)實質性測試

(三)審計報告階段

1)審計結果匯總與試算平衡

2)審計結果的溝通

3)審計報告的結構與撰寫技巧

三、主要審計實務問題探討

(一)分析性復核

1)分析性復核的概念

2)分析性復核在審計不同階段的運用

3)運用分析性復核時的注意事項

(二)審計抽樣

1)經驗抽樣的實施步驟與要點

2)隨機抽樣的實施步驟與要點

(三)幾種特殊類型審計的實施

1)遵循性審計

2)經濟性審計

3)效果性審計

4)效率性審計

內部控制篇

一、內部控制概論

(一)內部控制的概念

1)內部控制的概念

2)內部控制的要素

(二)內部控制的分類

1)按控制內容分類

2)按控制地位分類

3)按控制功能分類

4)按控制時序分類

(三)內部控制的原則

1)全面性原則

2)重要性原則

3)制衡性原則

4)適應性原則

5)成本效益原則

二、內部控制規范體系

(一)內部控制規范體系的組成及其架構

1)基本規范

2)評價指引

3)審計指引

4)應用指引

(二)內部控制基本規范

1)控制環境

①公司治理:董事長與董事的關系,董事長與總經理的關系

②公司的組織架構:組織架構究竟是因還是果

③人力資源管理:強制休假與崗位輪換制度、員工行為的限制性規定

④管理哲學與企業文化:諸葛亮揮淚斬馬謖的啟示與曹操割發代首的原因

2)風險評估

①內部風險因素與外部風險因素

②四大風險應對策略

③固有風險可能性評級

④風險影響程度評估標準

⑤固有風險評級矩陣

⑥風險清單的編制

3)控制活動

①不相容職務分離控制

②授權審批控制

③會計系統控制

④財產保護控制

⑤預算控制

⑥運營分析控制

⑦績效考評控制

⑧建立重大風險預警機制和突發事件應急處理機制

4)信息與溝通

①信息的重要性:主要管理資源,80%的管理問題與溝通不良有關

②反舞弊工作的重要性及其工作的有效開展

5)內部監督:某企業監督體系介紹

(二)內部控制的自我評價

1)內部控制評價對象與評價內容

2)內部控制評價的組織形式和職責

3)內部控制評價的原則

4)評價工作底稿設計

5)內控測試工作流程

6)企業內控測試通知范例

7)測試報告范例

8)內控綜合檢查評價方案范例

9)內部控制缺陷認定案例

(三)內部控制應用指引核心內容講解與經典案例剖析

1)資金管理:統一潤滑油的資金管理與資金集中管理的五種模式

2)采購管理:西門子的采購管理與采購職能在組織中的進化

3)資產管理:重資產的危害、無形資產的管理以及金融資產的管理

4)銷售管理:《白毛女》與客戶信用管理價值鏈

5)預算管理:預算編制案例、預算考核案例及預算分析工具

三、業務流程重組

(一)主要流程的分類

1)績效創造流程

2)績效輔助流程

(二)不同流程的主要風險及其管控案例分享

1)績效創造流程主要風險及其管控案例分享:側重戰略管理與營銷管理

2)績效輔助流程主要風險及其管控案例分享:側重人力資源管理與公共關系管理

四、內部控制實務

(一)內部控制構建案例分析

1)構建內部控制的背景分析

2)主要實施步驟與各步驟實施要點介紹

3)主要經驗與做法

(二)內部控制手冊的編寫

1)內部控制手冊的結構

2)內部控制手冊編寫重點與難點

3)內部控制手冊編寫案例分享與討論

(三)建立內部控制系統必須考慮的重要因素

1)控制環境

2)內部牽制

3)內部審計

4)財務內控

財務風險及防范篇

一、財務風險的一般概念、種類、特征及其成因分析

(一)財務風險的一般概念

1)財務風險的概念

2)財務風險與經營風險的關系

(二)財務風險的特征

1)客觀性

2)全面性

3)不確定性

4)激勵性

二、財務風險的評估模型

(一)經營虧損預警

(二)資金鏈預警

(三)沃爾比重評分法

(四)Z-Score模型

章老師

個人簡介:

中國人民大學工商管理碩士(MBA)

中國注冊會計師(CPA)

注冊稅務師(CPT)

章從大老師中國目前唯一縱橫“財稅管理、人力資源、戰略管理”三大領域的“三棲”實戰派管理專家與著名培訓師,中國財稅課程生動化、形象化第一人。

歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務主管、江蘇油田化工公司副總經理、揚州大公會計師事務所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務官(CFO)兼泰州美通藥業有限公司財務總監。精通財務管理咨詢及納稅籌劃、資本運作、企業內部控制制度設計、項目可行性分析及項目融資、人力資源管理與開發技術等,先后為全國數十家企業提供深度咨詢服務,為數百家企業提供企業內訓服務,此外成功舉辦過百余次大型公開課。

擅長領域:

《納稅風險規避與防范》、

《納稅籌劃技巧與實戰》、

《新企業所得稅法解讀和應對策略及實施后的合理避稅技巧與涉稅風險防范》、

《房地產企業土地增值稅清算實務與納稅籌劃技巧》、

《中高收入者個人所得稅納稅籌劃》、

《非財務經理的財務管理》、

《應收賬款回收與客戶信用管理》、

《內部控制與風險管理》、《新會計準則應用精要》、

《全面預算管理—管理企業的財務利器》、

《成本致勝實戰—構建企業成本競爭優勢》、

《年終財務決算實務與納稅籌劃》、

《內部審計與內部控制及財務風險防范》

授課風格:

旁征博引,詼諧幽默,深入淺出。實戰、實用、實效。

曾服務過的客戶:

中國電信、中國石油、中國石化、中國工商銀行、中國建設銀行、揚子江動力、宏福集團、亞星客車、奔馳汽車、賽德電氣、華山光電、恒誠織布、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環建、中油天工、正大飼料、廣興達集團、鷹游集團、京江大酒店、萬科房產、江都市發展與改革委員會、臺州市經濟與貿易委員會、常林集團、江西焦化集團、江西長運股份、立信藥業、永康五金城、比飛車業、森泰機電、三美化工、銀泰實業、浪達廚具、萬華服飾、威特電池、浙江大學、揚州大學、揚州教育學院、上海交通大學、公元集團、光明集團、宇通客車、吉利汽車、天合光能、神威藥業、綠地集團、合生創展、世茂集團、大華集團、西安楊森、上海煙草集團、比亞迪汽車、研祥科技、三峽集團、中國生物、長虹集團、美的集團、九陽股份、中國郵政、合肥燃氣集團、江蘇鹽業集團、與狼共舞、報喜鳥集團、聯想集團、恒寶股份、青島啤酒、招商證券……

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