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長春執行系統培訓公開課
業務循環中的內部控制 沈陽:2025年06月12日
財務總監、內控總監財務經理、內控內審經理各業務部門經理和主管各部門內控、內審人員課程大綱一、業務循環內部控制設計要點業務循環內部控制的特點業務環節風險對企業的影響內部控制的控制活動種類及應用方法介紹二、采購與付款循環的內部控制采購循環流程分解與關鍵控制點識別采購循環主要風險點- 不合格的供應商- 采購價格虛高- 收貨、......
新時代紀檢監察干部業務綜合能力提升與黨風廉政建設研修班 大連:2025年06月09日
各級黨委、機關黨委、紀委、監察委相關領導及相關工作人員;各國有企事業單位負責黨委、紀委的領導,紀檢監察部門負責人、巡視辦、巡察辦負責人、基層黨支部紀檢委員代表及相關工作人員。課程大綱(一)貫徹落實二十屆中紀委四次全會精神專題(二)最新紀檢監察相關法規政策解讀專題1.《國有企業管理人員處分條例》(2024年)理解與適用解......
國企改革背景下國企、行政事業單位全面預算管理與國有企業財務內控與風險規避險策略 大連:2025年06月18日
為貫徹落實《中華人民共和國預算法實施條例》(國令第729號),確保《關于貫徹實施政府會計準則制度的通知》(財發〔2018〕21號)有效實施,學習掌握《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》(國資發監督規〔2019〕101號)精神,切實有序推進各單位統籌規劃預算績效評價工作,充分發揮內控體系對中央企業強基......
新時代審計業務能提升與風險控制專題研修班 大連:2025年06月20日
各企業全體審計干部、黨務干部,主要包括:黨委委員、紀委委員;黨委、紀委;監察審計部;黨總支委員;黨支部委員及相關人員;各類金融企業和銀行企業黨務干部、審計干部,黨委委員、紀委委員、監察審計部等。課程內容(一)新時代審計業務通用技能提升與風險控制1、內部審計部門的工作范圍及作用2、向領導匯報審計結果的幾大關鍵3、管理審計......
基于華為實踐的戰略落地解碼 北京:2025年08月11日
華為實踐+量身打造——基于華為成功實踐,傳授企業戰略的制定方法,建立和優化績效管理體系高屋建瓴+前瞻實用——打造面向未來的戰略中心型組織,掌握最前瞻的基于華為成功實踐的人才體系構建流程和方法大咖講師+工具模板——華為戰略實戰經驗+方法賦能+案例對標......
向華為學習海外市場拓展 上海:2025年06月22日
國際化市場是每個企業都向往的廣闊空間。越來越多的中國企業已經站在了走出國門的門檻上,走出去是需要智慧和勇氣的,也是需要前人的經驗來指路的。華為公司在國際化開疆辟土的中國企業中,無疑是一顆耀眼的明星,20年的征程不但打造出一支所向披靡的海外軍團,也形成了一套成功的策略和戰術,當然這一切是用巨大的代價換來的。本課程借鑒華為......