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現代房地產企業《內部審計與內部控制及風險管理體系搭建》 武漢:2025年08月02日
著房地產市場的進一步調整,房地產企業將面臨著日益激烈的市場競爭。要在激烈的競爭中取勝,就必須提高房地產企業的市場競爭力,這就需要企業完善內部控制制度。內部審計具有企業自我約束、自我監督的作用,是內部控制的重要組成部分。當我們審視房地產公司架構和各個職能單元對創造企業價值的作用和貢獻時,我們發現,內部審計已遠遠超出傳統的......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 西安:2025年05月27日
(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能4.用三種分類構建內部審計體系5.內部審計的5個階段的閉環管理6.信息化在內部審計中的應用(二)審計人員四能四會勝任力1、內部審計機構的設置原則2、多層級內部審計機構的管理方式3、審計人員四能四會勝任力1)遇事......
新時代企業內部審計與四能四會勝任力實務專題培訓班 西安:2025年07月07日
各單位全體審計人員、審計部、內審部、審計監察部、紀檢監察部等部門負責人及相關人員。課程大綱:第一部分:最新國家監察政策的內部審計管理與監督-公司治理與反舞弊案例解讀:從“寶萬之爭”看公司內審與監督1、公司治理審計三大明顯特征2、《第2204號內部審計具體準則-對舞弊行為進行檢查和報告》看舞5大特......
內部審計與內部控制培訓班 南京:2025年07月24日
2018年1月審計署令第11號,公布了新修訂的《審計署關于內部審計工作的規定》,自2018年3月1日起施行,是國家加強內部審計工作、發揮內部審計作用的重大舉措,對促進被審計單位規范內部管理、完善內部控制、防范風險和提質增效具有十分重要的意義。內部審計站在時代發展的前沿,審計人員應及時把握好發展脈搏,才能立與不敗之地,無......
HRBP的工作方法和實踐【特價】 上海:2025年07月14日
第一天 9:00-16:30建立“由外而內”的 HR 新視角第一講 關注組織戰略與業務實際,開啟由外而內的“外”部之旅 (HRBP 基礎地圖©:Q1-Q5)1 HR 三維度自我評估:業務深入程度,專業技能和實操技巧2 一切從業務出發,深入業務需求:? 通過組織核......
融資策略與融資實務 北京:2025年08月04日
建立基礎的融資影響、融資順序、融資成本理念,理解市場中的各種現象通過大量案例,了解各種融資方式及運用的條件和代價,找到適合自己的融資方案了解適合中小企業的融資方式,如何緩解資金緊張了解融資進程中在資本市場上所面臨的一系列戰略選擇建立對資本市場選擇、上市模式選擇,以及收購兼并的運作、資產與財務分析的清晰思路培訓對象:企業......