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內(nèi)部審計與反舞弊 北京:2025年06月13日
內(nèi)部審計作為企業(yè)內(nèi)部獨立的監(jiān)督職能代表者,能夠為企業(yè)創(chuàng)造價值,受到越來越多的重視。現(xiàn)在企業(yè)成立內(nèi)部審計部門的也越來越多。如何系統(tǒng)有效的開展內(nèi)部審計工作?內(nèi)審部門的定位到底如何?具體審計工作應該如何開展?作為審計部門領(lǐng)導,如何適應潮流,開展反舞弊工作?或者在以后工作基礎(chǔ)上,做的更扎實,更有成效?同時,內(nèi)部審計部門的一項重......
內(nèi)部控制與內(nèi)部審計 北京:2025年06月20日
一、案例分析1、常用的控制措施;2、內(nèi)部控制的設(shè)計與執(zhí)行二、企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計概念框架1、企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范-基本規(guī)范2、內(nèi)部控制——過程觀3、組織架構(gòu)示例4、風險評估、風險地圖、風險應對舉例5、控制活動、控制措施6、內(nèi)部監(jiān)督、設(shè)計缺陷與運營缺陷案例三、企業(yè)內(nèi)部控制與內(nèi)部審計概念形式和演進1、......
企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務風險管理 北京:2025年07月17日
財務分析部分一:財務分析框架和邏輯結(jié)構(gòu)1.財務分析的方法初步總結(jié)—財務分析分析什么2.財務分析的八項基本原理3.財務分析的角度二:指標的分析和延伸1.經(jīng)營政策和財務政策---財務的戰(zhàn)略表現(xiàn)和作用2.流動性分析的指標和延伸:營運資本的應用3.財務困境以及指標的表現(xiàn)4.獲利能力的核心內(nèi)容三.資金分析和管理1.現(xiàn)......
風險導向內(nèi)部審計實務 北京:2025年08月04日
內(nèi)審、內(nèi)控、財務經(jīng)理和主管審計部相關(guān)人員會計師事務所審計人員課程大綱:第 1 天一、新時期內(nèi)部價值提升之道1、內(nèi)部審計師使命與角色定位2、內(nèi)部審計師價值創(chuàng)造之道-戰(zhàn)略目標達成——管理變革、業(yè)務流程改進、內(nèi)部咨詢-強化風險管理——風險管理框架、合規(guī)監(jiān)察、風險防范二、風險導向......
可執(zhí)行的銷售預測、需求確定S&OP實操 北京:2025年05月27日
VUCA時代,市場需求的千變?nèi)f化和產(chǎn)品生命周期的大大縮短,使得市場需求不再均衡。小批量、多品種、銷售預測不準、緊急訂單多、交期變化大、客戶定制多,已經(jīng)成為困擾企業(yè)交付、成本、品質(zhì)的突出問題。供應鏈人員經(jīng)常抱怨:市場為何不能提供準確的需求(預測)?L/T不足、急單太多、交期變化太頻繁。插單不斷、換線頻繁,生產(chǎn)&供......
企業(yè)舞弊審計實務與案例分析 北京:2025年06月09日
第一模塊:職業(yè)舞弊特征與企業(yè)內(nèi)部調(diào)查挑戰(zhàn)與局限• 企業(yè)內(nèi)部調(diào)查與刑事偵查的異同與局限范圍• 企業(yè)內(nèi)部調(diào)查基礎(chǔ)原則與法律基礎(chǔ)• 如何在無公權(quán)力局限下做好內(nèi)部調(diào)查• 識別職業(yè)舞弊紅旗預警• 職業(yè)舞弊與心理學 – 認識舞弊三角第二模塊:取證技術(shù)和手段 - 文件檢驗......