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杭州內部審計培訓公開課
企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級研修班 杭州:2025年07月12日
第一部分:內部控制與風險管理一、企業內部控制的新特點和要求1、內部控制規范的整體結構2、內部控制規范的實施范圍3、內部控制規范的實施要求二、企業內部控制五大目標★戰略目標★營運目標★報告目標★資產目標★合規目標三、企業內部控制五大要素★內部環境★風險評估⊙風險控制與決策 ⊙風險應對 ⊙風險改進★控制活動⊙不相容職務分離......
內部審計標準化流程和實戰技巧 杭州:2025年07月15日
標準流程 :學習標桿企業內審流程,獲取標準化流程梳理優化指南,重新審視自己的工作實戰技巧:逐一深入五大流程,新的視角解讀不同的審計技巧與應用,攻克實務難題溝通策略 :直面工作中的溝通難題,找尋對策巧妙溝通,成為各部門信服的內審人員培訓對象財務經理、內控內審經理和主管 審計部相關人員課程大綱一、新格局、新形態下內審的定位......
企業內部審計與反舞弊實務操作 杭州:2025年08月08日
第一章 舞弊定義及概述1.舞弊概念2.舞弊類型3.舞弊縱向形式1.2.3.資產侵占腐敗舞弊性報表外部欺詐【實用工具】通用舞弊樹分析4.舞弊橫向層次管理層舞弊員工舞弊第三方舞弊5.舞弊目的劃分為公司利益的舞弊為個人利益的舞弊【案例分析】某制造業公司舞弊樹實例分析第二章 如何防止舞弊1.舞弊理論舞弊天平理論GONE理論CF......
洞察風險、價值展現,管控視角下的內部審計實務 上海:2025年06月06日
【重塑職能】了解現代內部審計人員角色變化帶來的挑戰,清晰內審角色新的定位【流程梳理】內部審計流程與關鍵節點梳理,有效提升內審效率【案例實踐】真實案例反思,圍繞不同審計目的,確定審計重點,設計審計程序課程大綱08:30 入場及簽到09:00 課程開始,主持人致辭模塊一 企業內部審計的核心價值1. 為什么需要內部審計職能2......
精細生產與JIT生產方式 上海:2025年06月09日
本課程將使學習者對精益生產體系進行全面的了解,充分掌握精益生產的理念、方法、工具,汲取先進企業經典案例的精髓,從而有效開展精益化項目的規劃與實施工作。課程對象:本課程適用于制造型企業中與生產運作相關的管理及技術人員,如:營運總監、生產總監工廠經理、生產經理、采購與物流經理、成本控制經理 項目經理、IT經理 工業工程師、......
上市后企業的財務核算與規范管理 廣州:2025年06月12日
上市公司或計劃上市公司的老板、高管、董秘、財務總監、財務經理、財務主管等人課程大綱引子一、上市公司信息披露對企業財務核算要求1.上市公司強制性信息披露制度要點與企業風險2.上市公司信息披露監管方式與會計要點3.上市公司會計的信息披露規范與風險4.財務與財務總監對信息披露的責任二、上市公司會計核算準則與管理及案例分析1.......